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答疑老师:安叔老师
所得税费用也在期间费用里面的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
22年的汇算调整后需要补税的,单独补缴22年的所得税 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
主要有成本费用类的和收入类的调整调减等 查看全部回复
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答疑老师:patience
报企业所得税汇算清缴报告时的《减免所得税优惠明细表》在填报表单里是必须打上钩的吗?表单是根据企业的实际情况勾选,不需要可以不用勾选 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
是的当年都不需要 查看全部回复
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答疑老师:小小
社保是按照你每个月计提社保的应付职工薪酬-社保来填写 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果你重新做完的帐,上面的数据跟汇算清缴的数据不一样,肯定要更正 查看全部回复
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汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
是不是你填写的收入和你增值税申报表的收入不一致呢 查看全部回复
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做是可以做,如果有差异,后期去更正申报 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
电子税务局首页待办事项中有汇算清缴填报 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
同学你好,1、实务操作中所得税一般都是按季预缴然后年度汇算清缴,按季预缴的计提的所得税就是当季申报利润表上的利润总额*你单位所适用的所得税税率,这个季度计提和你预交的金额都是一致的 2、所得税汇算清缴因为涉及到调增项目,所以导致年度所得税和你四个季度计提的合计数肯定会有差异的,这个时候就要根据你汇算清缴的所得税比较,然后多退少补 查看全部回复
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租赁费有发票么 查看全部回复
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答疑老师:易老师
资产负债表,利润表,全年科目余额表损益类科目就可以 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
汇算清缴需要把没有收到发票的暂估成本进行纳税调增,即无票成本不能税前扣除,应纳税所得额增加 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以更正申报的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
你是想问汇算怎么填还是想都做税前扣除 查看全部回复
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一般直接根据税金及附加上金额直接填列 查看全部回复
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是账面折旧填多了吗 查看全部回复
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